岗位职责:
1、梳理和细化公司内部流程,提出改善建议;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施内部审计工作,发布有关风险和控制的具体结果,并对发现的内控缺失和缺陷提出有价值的改进意见,督促审计结论和建议的落实;
4、及时完成领导交办的其他任务。
任职资格:
1、审计、财会、金融等相关专业本科级以上学历;
2、三年以上相关工作经验,同时具有会计师事务所及企业财务或内审部门工作经验者优先;
3、熟悉内部审计准则、会计准则及创业板上市公司监管机构相关要求,能够正确评价公司内部控制的健全性和有效性;
4、良好的沟通能力及语言表达能力,能够顺畅的与各部门沟通工作事宜。
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